歳入歳出予算書
平成23年度(平成24年3月17日 通常総代会にて補正予算承認)
歳入の部
科目 |
一般会計 |
一般会計 坂元 |
歳入予算額(円) |
割合 |
歳入予算額(円) |
割合 |
組合費 |
40,325,000 |
12.2% |
8,474,000 |
79.5% |
財産収入 |
6,022,000 |
1.8% |
− |
|
使用料 |
7,797,000 |
2.4% |
164,000 |
1.5% |
補助金 |
14,183,000 |
4.3% |
212,000 |
2.0% |
寄付金及び交付金 |
9,164,000 |
2.8% |
− |
|
受託費 |
78,432,000 |
23.6% |
− |
|
雑収入 |
80,028,000 |
24.1% |
105,000 |
1.0% |
区債及び借入金 |
20,822,000 |
6.3% |
− |
|
前年度繰越金 |
74,726,000 |
22.5% |
1,696,000 |
16.0% |
歳入合計 |
331,499,000 |
100% |
10,651,000 |
100% |
歳出の部
科目 |
一般会計 |
一般会計 坂元 |
歳出予算額(円) |
割合 |
歳出予算額(円) |
割合 |
事務費 |
38,736,000 |
11.7% |
1,849,000 |
17.4% |
選挙費 |
230,000 |
0.1% |
− |
|
事務所費 |
3,026,000 |
0.9% |
244,000 |
2.3% |
維持管理費 |
37,584,000 |
11.3% |
4,008,000 |
37.6% |
事業費 |
0 |
|
− |
|
受託費 |
78,432,000 |
23.7% |
− |
|
区債及び借入金 |
18,220,000 |
5.5% |
67,000 |
0.6% |
負担金及び寄付金 |
24,484,000 |
7.4% |
819,000 |
7.7% |
助成金 |
317,000 |
0.1% |
− |
|
諸費 |
21,496,000 |
6.5% |
709,000 |
6.7% |
国営施設管理事業 |
10,700,000 |
3.2% |
− |
|
予備費 |
98,274,000 |
29.6% |
2,955,000 |
27.7% |
歳出合計 |
331,499,000 |
100% |
10,651,000 |
100% |
特別会計
会計別 |
歳入予算額(円) |
歳出予算額(円) |
附記 |
荒浜かんぱい事業 |
305,000 |
305,000 |
|
牛袋かんぱい事業 |
218,000 |
218,000 |
|
農地再編整備事業山元地区山下換地区 |
33,293,000 |
33,293,000 |
|
農地再編整備事業山元地区高瀬換地区 |
4,299,000 |
4,299,000 |
|
経営体育成基盤整備事業逢隈東部地区 |
15,332,000 |
15,332,000 |
|
経営体育成基盤整備事業逢隈西部地区 |
673,157,000 |
673,157,000 |
(換地仮清算金分 625,719,000円) |
経営体育成基盤整備事業西田地区 |
5,462,000 |
5,462,000 |
|
農地再編整備事業山元地区久保間換地区 |
1,622,000 |
1,622,000 |
|
農地再編整備事業山元地区坂元換地区 |
9,537,000 |
9,537,000 |
|
本区事業別地区除外決済金 |
4,028,000 |
4,028,000 |
|
基本財産金 |
11,794,000 |
11,794,000 |
|
職員退職給与積立金 |
93,348,000 |
93,348,000 |
|
総代役員退職慰労積立金 |
8,831,000 |
8,831,000 |
|
財政調整積立金 |
114,181,000 |
114,181,000 |
|
計 |
975,407,000 |
975,407,000 |
|